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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 445.706.830
Nro. de Orden de Pago
5878352
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.045.522
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.747.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.914.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84467
Monto Contrato
₲ 6.338.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.504.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.027.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco