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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 391.051.839
Nro. de Orden de Pago
5828001
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.697.879
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.532.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.821.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84467
Monto Contrato
₲ 6.338.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.504.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.027.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco