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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 19.775.700
Nro. de Orden de Pago
5878787
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.257.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.473
Retención IVA
₲ 539.337
Retención Renta
₲ 359.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88564
Monto Contrato
₲ 275.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco