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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000586
Nro. de Timbrado
11281912
Monto de la Factura
₲ 27.847.750
Nro. de Orden de Pago
1249567
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.090.316
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 99.239
Retención IVA
₲ 759.484
Retención Renta
₲ 506.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88564
Monto Contrato
₲ 275.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco