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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 301.900.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.079.454
IVA
₲ 27.445.455

Retención DNCP
₲ 1.097.818
Retención IVA
₲ 8.233.637
Retención Renta
₲ 5.489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
1272-2015-0098
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117718
Monto Contrato
₲ 301.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.079.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291334
Nombre de la Licitación
LPN 34/2015 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GENERADOR Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay