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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010565
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
1524
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.600
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.400
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117501
Monto Contrato
₲ 839.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.017.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.893.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291292
Nombre de la Licitación
LPN 22/2015 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay