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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008470
Monto de la Factura
₲ 30.353.936
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.863.833
IVA
₲ 2.759.449

Retención DNCP
₲ 110.378
Retención IVA
₲ 827.835
Retención Renta
₲ 551.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117501
Monto Contrato
₲ 839.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.017.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.893.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291292
Nombre de la Licitación
LPN 22/2015 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay