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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 23.886.739
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.714.117
IVA
₲ 2.171.522

Retención DNCP
₲ 86.861
Retención IVA
₲ 651.457
Retención Renta
₲ 434.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118205
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.012.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.068.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291311
Nombre de la Licitación
LPN 26/2015-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay