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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
11309988
Monto de la Factura
₲ 297.214.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.674.871
IVA
₲ 27.019.455

Retención DNCP
₲ 1.080.778
Retención IVA
₲ 8.105.837
Retención Renta
₲ 5.403.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.948.613

Datos del Contrato

Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
1272-2015-0095
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117720
Monto Contrato
₲ 297.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.213.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.674.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291334
Nombre de la Licitación
LPN 34/2015 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GENERADOR Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay