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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002865
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            782
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.146.909
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.690.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 107.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 807.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 538.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-15-106501
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 739.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 739.440.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 703.140.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        