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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000067
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13809546
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.431.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            110
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.306.394
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 125.206
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80061772-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            55/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-19-168786
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.951.441.310
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.861.913.590
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.851.506.633
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353209
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        