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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017157
Nro. de Timbrado
17021945
Monto de la Factura
₲ 38.408.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.191.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.475
Retención IVA
₲ 1.047.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-241017
Monto Contrato
₲ 3.194.782.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.231.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.461.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu