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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-0000012/13/14/15/16/17/18
Nro. de Timbrado
17069966
Monto de la Factura
₲ 542.018.576
Nro. de Orden de Pago
1500025712
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.161.314
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.892.139
Retención IVA
₲ 14.782.324
Retención Renta
₲ 19.709.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/EJ 205/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236161
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.880.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.544.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428468
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar