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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-6653/6654
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500027573
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.960.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 104.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 818.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
        
                                    RUC
                            
            80070658-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/EJ N° 182/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-23-237247
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.498.690.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.398.000.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            429014
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ENCAMISADO DE MASAS DE MOLIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        