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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002370
Nro. de Timbrado
16733681
Monto de la Factura
₲ 44.154.500
Nro. de Orden de Pago
1500025506
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.639.796
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 161.479
Retención IVA
₲ 630.779
Retención Renta
₲ 1.682.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
PR/PR N° 243/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226156
Monto Contrato
₲ 1.185.830.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.750.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 973.200.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar