Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
10020000073
Monto de la Factura
₲ 361.847.219
Nro. de Orden de Pago
1500029394
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.097.941
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.569.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.179.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.093.323.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.864.336.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar