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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 2.195.666.480
Nro. de Orden de Pago
1500026575
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.300.624
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.431.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 87.826.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.374.879.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.838.980.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar