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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000751/752
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16718593
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 250.717.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500024432
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 233.668.246
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 875.230
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.837.736
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.116.982
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80094186-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/PR N° 272/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-23-227111
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.081.574.332
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.078.872.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.884.129.472
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422971
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        