Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000703 AL 708
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 707.764.000
Nro. de Orden de Pago
1500023794
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.038.093
IVA
₲ 64.342.182

Retención DNCP
₲ 2.496.477
Retención IVA
₲ 19.302.656
Retención Renta
₲ 19.302.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.937.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.425.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar