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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010018561
Monto de la Factura
₲ 26.236.387
Nro. de Orden de Pago
1500028137
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.452.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.588
Retención IVA
₲ 715.538
Retención Renta
₲ 954.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/EJ 022/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-233158
Monto Contrato
₲ 343.499.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.620.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.542.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
