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Datos del Pago

Nro. de Factura
1411
Monto de la Factura
₲ 1.415.733.447
Nro. de Orden de Pago
1500030599
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.950.377
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.118.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.321.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 866.342.242

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.771.332.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.727.930.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar