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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 1.805.835.215
Nro. de Orden de Pago
1500027019
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.921.920
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.449.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 108.851.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.771.332.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.727.930.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar