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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006926
Nro. de Timbrado
16774745
Monto de la Factura
₲ 60.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500024637
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.290.846
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 214.740
Retención IVA
₲ 1.660.364
Retención Renta
₲ 1.660.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
PR/EJ N° 24/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-232642
Monto Contrato
₲ 1.827.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.385.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.228.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428737
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos químicos para Tratamiento de Jugo de Caña
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar