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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0131985
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 188.019.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13088
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-10-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 181.049.762
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 701.938
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            297/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-10-6327
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.418.170.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.798.435.826
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.772.161.908
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            190358
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        