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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196207
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
2269
Fecha de Orden de Pago
14-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.707
IVA
Retención DNCP
₲ 27.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
297/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6327
Monto Contrato
₲ 7.418.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.798.435.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.161.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips