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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010173314
Monto de la Factura
₲ 535.007.625
Nro. de Orden de Pago
11751
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.548.027
IVA
Retención DNCP
₲ 1.997.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
297/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6327
Monto Contrato
₲ 7.418.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.798.435.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.161.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips