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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000906
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.896.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4533
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-05-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.626.624
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 92.284
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUBE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80017027-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            440
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-10-10976
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 202.032.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 187.072.404
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 186.352.435
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            188247
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        