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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0103139
Monto de la Factura
₲ 76.771.051
Nro. de Orden de Pago
12190
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.007.873
IVA

Retención DNCP
₲ 273.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5265
Monto Contrato
₲ 1.775.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.205.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.523.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips