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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001087
Monto de la Factura
₲ 69.402.043
Nro. de Orden de Pago
3164
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.081
IVA

Retención DNCP
₲ 247.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
104/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53940
Monto Contrato
₲ 1.192.347.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.327.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.950.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips