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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 33.390.000
Nro. de Orden de Pago
5754
Fecha de Orden de Pago
31-05-2011
Fecha Emisión Cheque
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.041.044
IVA

Retención DNCP
₲ 124.656
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
318/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5980
Monto Contrato
₲ 114.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.275.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.972.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips