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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020006093
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 252.360.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10763
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-10-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 239.989.771
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 899.319
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            165/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-10-54273
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.199.161.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.169.290.261
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.157.458.243
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            152604
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        