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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006057
Monto de la Factura
₲ 241.941.270
Nro. de Orden de Pago
11069
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.081.749
IVA

Retención DNCP
₲ 862.190
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54273
Monto Contrato
₲ 4.199.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.290.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.458.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips