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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010023131
Monto de la Factura
₲ 18.502.096
Nro. de Orden de Pago
7893
Fecha de Orden de Pago
26-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.502.096
IVA

Retención DNCP
₲ 73.596
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
567/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19955
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.616.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.825.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips