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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003203
Monto de la Factura
₲ 68.880.000
Nro. de Orden de Pago
16779
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.326.848
IVA

Retención DNCP
₲ 257.152
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
316/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5977
Monto Contrato
₲ 590.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.063.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.860.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips