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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0024770
Monto de la Factura
₲ 93.119.600
Nro. de Orden de Pago
8796
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.758.214
IVA

Retención DNCP
₲ 347.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
299/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6666
Monto Contrato
₲ 21.683.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.064.954.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.986.176.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips