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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044151
Monto de la Factura
₲ 11.915.904
Nro. de Orden de Pago
9919
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.331.808
IVA

Retención DNCP
₲ 42.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
088/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54056
Monto Contrato
₲ 154.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.218.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.840.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips