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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-009860
Monto de la Factura
₲ 49.058.140
Nro. de Orden de Pago
6332
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.653.397
IVA

Retención DNCP
₲ 174.824
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5266
Monto Contrato
₲ 1.141.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.789.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.128.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips