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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010008871
Monto de la Factura
₲ 42.930.800
Nro. de Orden de Pago
5889
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.826.410
IVA

Retención DNCP
₲ 152.990
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4946
Monto Contrato
₲ 727.195.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.047.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
151917
Nombre de la Licitación
LPN 80-09 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORREC C/ PR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips