Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001001111737
Monto de la Factura
₲ 1.430.400
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.770
IVA

Retención DNCP
₲ 5.630
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
528/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16806
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.215.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.587.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips