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Datos del Pago

Nro. de Factura
00100111354
Monto de la Factura
₲ 7.264.480
Nro. de Orden de Pago
11746
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.046.341
IVA

Retención DNCP
₲ 27.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
528/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16806
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.215.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.587.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips