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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020006910
Monto de la Factura
₲ 138.836.740
Nro. de Orden de Pago
5298
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.031.215
IVA
Retención DNCP
₲ 494.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53919
Monto Contrato
₲ 4.465.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.255.709.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.243.555.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips