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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014412
Monto de la Factura
₲ 43.470.000
Nro. de Orden de Pago
16769
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.858.712
IVA
Retención DNCP
₲ 162.288
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
325/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6330
Monto Contrato
₲ 206.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.373.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.638.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips