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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013122
Monto de la Factura
₲ 17.388.000
Nro. de Orden de Pago
13336
Fecha de Orden de Pago
08-10-2010
Fecha Emisión Cheque
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.743.485
IVA

Retención DNCP
₲ 64.915
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
325/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6330
Monto Contrato
₲ 206.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.373.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.638.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips