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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007657
Monto de la Factura
₲ 5.902.000
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
14-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.612.694
IVA

Retención DNCP
₲ 21.033
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
501/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16595
Monto Contrato
₲ 357.496.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.030.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.921.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips