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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009365
Monto de la Factura
₲ 4.811.100
Nro. de Orden de Pago
17694
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.267
IVA

Retención DNCP
₲ 17.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53991
Monto Contrato
₲ 311.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.351.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.787.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips