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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022693
Monto de la Factura
₲ 70.512.000
Nro. de Orden de Pago
4478
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.898.355
IVA

Retención DNCP
₲ 263.245
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6370
Monto Contrato
₲ 108.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.459.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips