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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 1.456.900
Nro. de Orden de Pago
9364
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.451.602
IVA

Retención DNCP
₲ 5.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
385/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13997
Monto Contrato
₲ 244.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.715.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.087.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips