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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039213
Monto de la Factura
₲ 45.711.303
Nro. de Orden de Pago
14102
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.470.618
IVA

Retención DNCP
₲ 162.899
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53936
Monto Contrato
₲ 3.308.762.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.559.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.656.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips