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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0044886
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 148.854.563
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5675
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.557.982
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 530.464
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            079
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-10-53936
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.308.762.820
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.156.559.997
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.148.656.290
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            154160
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        