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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010049209
Monto de la Factura
₲ 129.834.331
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.470.088
IVA

Retención DNCP
₲ 462.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53936
Monto Contrato
₲ 3.308.762.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.559.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.656.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips